为进一步强化审计权威,发挥审计震慑效应,彻底解决违规问题整改“延、缓、拖”现象,大竹农商银行在总行三楼大会议室召开二季度审计例会,行领导、中层干部、一级支行正副行长及全体审计人员参加例会。会议由党委书记罗勇主持,审计部总经理通报了二季度审计发现的主要问题及违规事实,罗书记针对风险问题及主要原因进行了当面质询,由涉及问题的支行行长现场起立回答,相关条线部门作出制度解释,行领导进行现场评议,现场紧张肃立,开出了“辣味”。
一直以来,大竹农商银行高度重视审计工作,由党委书记亲自抓审计,并建立审计例会制度,每季度按期召开审计例会。此次审计例会的召开,进一步丰富了审计例会的形式,发挥了审计对业务经营的监督促进作用。一是震慑作用大。以前各支行是通过下发的通报,对审计发现的问题进行学习,可能存在一定的遗漏,但通过审计例会,当面通报,现场质询,起立作答,大大的提高审计的震慑力。二是受众范围广。以前的审计例会,除领导及相关条线部门外,基本没有支行行长参加,本次审计例会将范围扩大至本部中干、专营支行行长及一级支行正副行长,让更多管理人员和一些业务经办人员“红脸出汗”。三是整改效果好。通过支行行长参会,更加清楚的了解了违规问题的风险性,让其在今后的业务经营及管理中不敢轻易违规,并对落实问题整改起到了积极的促进作用。
大竹农商银行将以本次审计例会为契机,进一步完善审计机制和加强审计队伍建设,坚持对问题查深查实,不留争议,做好审计取证,坚决筑牢大竹农商银行的“第三道防线”,为全行改革发展保驾护航。(颜尧松 贺秋月)