落实保密工作法律法规。组织全局30名审计人员学习《中华人民共和国保密法》《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及市、区保密工作有关会议精神,督促涉密人员熟悉国家机密和本局所有审计事项的保密范围,并签订保密承诺书35份。
健全审计保密工作制度。成立以主要领导为组长,班子成员为副组长,各股室股长为成员的保密工作领导小组,并明确责任分工。结合工作实际,明确保密工作要求,对涉密人员进行保密教育和管理,定期开展保密自查自评工作,并整改问题2个;提升保密要害部位人防、物防、技防等防护措施,禁止无关人员进入涉密场所和保密要害部位,涉密文件及保密柜指定专人、专管、专用。
严格管理涉密设施设备。涉密计算机和移动储存介质粘贴密级标识,明确责任人、设备编号,不安装使用具有无线功能的模块和外围设备,同时保持保密技术防护设施设备的防护性能,并逐步完成涉密计算机国产化替代。